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国企改革实践动态
省国资委召开省属企业内部审计工作会议
2023-12-24

为贯彻落实党中央、国务院对审计工作的决策部署和省委、省政府工作要求,系统总结近年来省属企业内审工作,科学谋划下一步内审工作目标任务,更好地落实《关于加强省属企业内部审计监督工作的实施意见》,推动省属企业内部审计工作再上新台阶,12月22日,省国资委召开省属企业内部审计工作会议,省国资委党委委员、副主任秦春玲出席会议。会上,7户省属企业就2023年内审工作情况及2024年内审工作打算进行交流发言,会议通报了近期省属企业财务决算、审计机构专项审计发现的主要问题。


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会议指出,各省属企业夯实基础,稳步推进,内部审计工作取得良好成效,审计监督体制机制逐步完善,审计监督效能有效提升,审计监督人才队伍、信息化建设更加专业。同时,内审监督工作也存在一些问题和不足。会议要求,要深刻认识做好新阶段内部审计工作的重要意义,以高质量审计护航企业高质量发展。会议强调,要加强党对审计工作的全面领导,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内审监督体系;要精准把握“四个关系”,有效履行内审监督职责;要扎实做好内审监督,更好发挥审计监督作用。省属企业内审工作要将贯彻落实党和国家重大方针政策作为首要职责和重中之重,围绕改革和发展主线优化和升级,努力推动由单纯财务收支审计向绩效和管理审计转变,由事后审计向事后与事中审计相结合转变,全面提升审计工作价值,努力做到“如臂使指”“如影随形”“如雷贯耳”。

各省属企业内审工作协助分管负责人、内审部门负责人,省国资委总会计师,有关处室负责人参加会议。



转自:国企混改研究院公众号

来源:山东省国资委官网

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